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送心意

紫藤老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-11-17 11:26

你好,
實(shí)際收到專項(xiàng)撥款時(shí)
借:銀行存款
貸:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目
撥款使用時(shí)
借:在建工程
貸:庫(kù)存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款
項(xiàng)目完成后,形成資產(chǎn)部分
借:固定資產(chǎn) / 無(wú)形資產(chǎn)
貸:在建工程—**項(xiàng)目
同時(shí)
借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目
貸:資本公積—撥款轉(zhuǎn)入
未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后
借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目
貸:管理費(fèi)用
撥款項(xiàng)目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的
借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目
貸:銀行存款

發(fā)發(fā) 追問

2020-11-17 12:11

之前已經(jīng)做 管理費(fèi)用   貸,研發(fā)支出~費(fèi)用化,現(xiàn)在怎么結(jié)轉(zhuǎn)

紫藤老師 解答

2020-11-17 15:12

借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目
貸:管理費(fèi)用

發(fā)發(fā) 追問

2020-11-17 15:53

那匯算清繳的時(shí)候,是不是需要吧這50萬(wàn)的研發(fā)支出給扣除,在加計(jì)扣除所得稅?

紫藤老師 解答

2020-11-17 15:53

你好,對(duì)的,你的理解是正確的  

發(fā)發(fā) 追問

2020-11-17 17:25

你好,老師。如果我把這次收入確定為  營(yíng)業(yè)外收入,并且作為應(yīng)稅收入,研發(fā)費(fèi)用我正常加計(jì)扣除,可以這樣處理嗎?

紫藤老師 解答

2020-11-17 17:32

 你好,那樣也是可以的

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1、借:銀行存款 正數(shù) 借:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 負(fù)數(shù) 2、借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 負(fù)數(shù)
2020-07-17 09:26:53
您好!建議先入研發(fā)支出。 因?yàn)檫@個(gè)科目就是這樣使用的。
2017-06-15 15:32:32
對(duì)的,會(huì)計(jì)處理是正確的。
2018-03-08 12:26:57
你好, 實(shí)際收到專項(xiàng)撥款時(shí) 借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 撥款使用時(shí) 借:在建工程 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款 項(xiàng)目完成后,形成資產(chǎn)部分 借:固定資產(chǎn) / 無(wú)形資產(chǎn) 貸:在建工程—**項(xiàng)目 同時(shí) 借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 貸:資本公積—撥款轉(zhuǎn)入 未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后 借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 貸:管理費(fèi)用 撥款項(xiàng)目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的 借:專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目 貸:銀行存款
2020-11-17 11:26:06
你這個(gè)研發(fā)項(xiàng)目沒有資本化的嗎?
2024-01-03 09:46:18
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