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送心意

小菲老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-11-17 11:14

同學(xué),你好
你要選擇末級(jí)科目

追問(wèn)

2020-11-17 11:35

末級(jí)科目選未交增值稅可以嗎

追問(wèn)

2020-11-17 11:36

小規(guī)模收到發(fā)票和工程款,借:銀行存款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費(fèi)  未交增值稅,這樣可以嗎那這樣是不是增值稅就不用計(jì)提了?

追問(wèn)

2020-11-17 11:37

寫(xiě)錯(cuò)了是開(kāi)發(fā)票

小菲老師 解答

2020-11-17 11:52

同學(xué),你好
小規(guī)模,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng))

追問(wèn)

2020-11-17 16:12

謝謝老師

小菲老師 解答

2020-11-17 16:14

不客氣,滿(mǎn)意請(qǐng)5星好評(píng),謝謝!

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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,小規(guī)模貸方是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2017-06-29 22:04:28
這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過(guò)“其他收益”來(lái)記賬,而不是通過(guò)“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來(lái)記賬。
2023-03-27 10:29:26
平了的啊。兩個(gè)分錄綜合為:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51
你好,看這個(gè),這樣轉(zhuǎn),沒(méi)有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
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