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送心意

會計學(xué)堂陳老師

職稱中級會計

2016-09-03 21:33

那是下個月計提工資的時候還是計提工資單上金額,只是付款到社保賬戶的時候少付是么?

橘子汽水 追問

2016-09-03 22:16

不是,我們都是根據(jù)社保的比例計提然后繳費(fèi)也是按社保的收據(jù)付的,比如每月社保交1萬,社保的收據(jù)也是一萬,到6月一共交了6萬,但是交到7月社保自己退了我們5000元,是社保自己調(diào)整的,

橘子汽水 追問

2016-09-03 22:18

這樣我7月計提1萬,借管理費(fèi)用-社保1萬貸應(yīng)付職工薪酬1萬,這是根據(jù)工資單來的,實際支付的時候也是借應(yīng)付職工薪酬-社保1萬,貸銀行存款1萬。那這比退的我借銀行存款5000,貸管理費(fèi)用-社保-5000。當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)借本年利潤5000貸管理用-社保5000。

橘子汽水 追問

2016-09-03 23:02

好的,謝謝老師

會計學(xué)堂陳老師 解答

2016-09-03 21:30

直接紅沖管理費(fèi)用-社保

會計學(xué)堂陳老師 解答

2016-09-03 21:35

是的,如果你已經(jīng)知道繳納比例 就按新的比例計提社保費(fèi),不需要再計提那么多了,免得要沖減;不知道的話 還是按原來的比例計提,然后沖減

會計學(xué)堂陳老師 解答

2016-09-03 22:26

是的 我知道啊,社保繳納稅率有調(diào)整,所以才退回的。你這樣做是正確的。

會計學(xué)堂陳老師 解答

2016-09-03 23:03

不客氣。

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相關(guān)問題討論
直接紅沖管理費(fèi)用-社保
2016-09-03 21:30:05
你好 不可以的。 你減免的部分要沖你計提和繳納分錄。 不能走營業(yè)外收入科目的
2020-04-07 10:08:19
在原來的基礎(chǔ)上做紅字
2020-04-12 11:15:07
可以不用計提的,你好計提了轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
2019-06-25 16:01:37
如果沒有交款,而是直接少繳的情況下,應(yīng)按減免金額在原來計提的分錄同方向用紅字沖銷, 例:計提時 借:期間費(fèi)用等 10萬 貸:應(yīng)付職工薪酬10萬 直接減免時2萬時 借:期間費(fèi)用等 -2萬 貸:應(yīng)付職工薪酬-2萬 如果是已經(jīng)繳納后,收到類似于稅收返還性質(zhì)的社保費(fèi)款項時 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入。
2019-07-05 18:52:56
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