
開普通增值稅發(fā)票的業(yè)務(wù)招待費計入管理費用業(yè)務(wù)招待費貸記其他應(yīng)付款李總。這樣正確嗎?
答: 對,如果是老板代墊的就是這么做的
汽車銷售里,報銷業(yè)務(wù)招待費,收到的是增值稅普通發(fā)票,為什么不抵扣銷項稅?為什么之前發(fā)生的管理費用就能抵扣銷項稅?到底什么情況下能抵扣,什么情況下不能抵扣?
答: 同學(xué)你好 業(yè)務(wù)招待是不能做進項抵扣的;不是所有的管理費用都能換扣的,比如員工福利費,業(yè)務(wù)招待費是不能抵扣的;購入辦公用品等是可以抵扣的;
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我看到一個業(yè)務(wù)是:銷售部同事報銷業(yè)務(wù)招待費,有增值稅專用發(fā)票,這個業(yè)務(wù)招待費的稅額能記錄應(yīng)交增值稅(進項稅)?謝謝
答: 您好,學(xué)員,不可以,用于招待收到的專票,進項稅額是不可以抵扣的。

