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送心意

王超老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-11-13 13:49

你好,那么要調(diào)整
借:當(dāng)時(shí)入賬的資產(chǎn)或負(fù)債等
貸:應(yīng)付賬款

淺若夏沫 追問(wèn)

2020-11-13 13:51

2018年已經(jīng)入庫(kù)原材料,其實(shí)沒(méi)發(fā)票

淺若夏沫 追問(wèn)

2020-11-13 13:52

現(xiàn)在怎么調(diào)整

王超老師 解答

2020-11-13 13:53

你這個(gè)是用現(xiàn)金入賬的,是真實(shí)的有這個(gè)原材料還是?

淺若夏沫 追問(wèn)

2020-11-13 14:06

跟真實(shí)的有關(guān)系嗎?

淺若夏沫 追問(wèn)

2020-11-13 14:07

這是外賬

淺若夏沫 追問(wèn)

2020-11-13 14:07

沒(méi)有材料任何單據(jù),

淺若夏沫 追問(wèn)

2020-11-13 14:08

不管現(xiàn)金還是公戶,應(yīng)該不是都有發(fā)票或者普票才可以入賬嗎

王超老師 解答

2020-11-13 14:10

因?yàn)槟阏鎸?shí)入賬,那么沒(méi)開(kāi)票是對(duì)方的責(zé)任。而且你們有倉(cāng)庫(kù)記錄等支持。
另一方面,你這個(gè)是外賬,沒(méi)有發(fā)票就入賬是不可以的

淺若夏沫 追問(wèn)

2020-11-13 14:13

那現(xiàn)在怎么調(diào)整呢!成本結(jié)轉(zhuǎn)的不對(duì)

王超老師 解答

2020-11-13 14:16

你好
借:現(xiàn)金

貸:原材料

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你好,那么要調(diào)整 借:當(dāng)時(shí)入賬的資產(chǎn)或負(fù)債等 貸:應(yīng)付賬款
2020-11-13 13:49:48
您好 收到2020年12月的材料采購(gòu)的發(fā)票,現(xiàn)在是21年3月份了,可以入賬
2021-03-19 11:20:37
按最后的移動(dòng)加權(quán)平均單價(jià)
2019-04-20 16:26:07
您好 采購(gòu)材料應(yīng)該有發(fā)票 不然所得稅前不能扣除 要匯算清繳調(diào)增
2019-07-11 13:34:01
您好 如果是單位銀行對(duì)公賬戶匯出的 肯定要入賬 不然銀行存款余額不正確 如果是私人賬戶支付的 那是不需要入賬的
2021-07-02 12:10:44
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