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送心意

小梁老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-11-12 16:05

同學(xué)您好:圖片重新傳一下試試,傳不上來看看能不能打字 老師幫您做

HYL 追問

2020-11-12 16:08

老師,是社保的問題,現(xiàn)在疫情,有些是減免的,單位繳納醫(yī)療保險(xiǎn)5180,個(gè)人繳納醫(yī)療866.8,失業(yè)370,養(yǎng)老5920,我剛剛看了課程感覺我這一年做的都錯(cuò)了,麻煩老師重新幫我做下分錄

小梁老師 解答

2020-11-12 16:11

同學(xué)您好:
單位繳納該記什么費(fèi)用就記什么費(fèi)用啊貸方應(yīng)付職工薪酬

小梁老師 解答

2020-11-12 16:12

個(gè)人繳納的 計(jì)入其他應(yīng)付款-個(gè)人社保\公積金

HYL 追問

2020-11-12 16:12

個(gè)人的呢

HYL 追問

2020-11-12 16:12

好的,那我知道了,我需要調(diào)整一下

小梁老師 解答

2020-11-12 16:13

您記提工資后。發(fā)放的時(shí)候 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 其他應(yīng)付款—社保公積金

小梁老師 解答

2020-11-12 16:13

繳納的時(shí)候 借其他應(yīng)付 貸銀行存款

HYL 追問

2020-11-12 16:14

那個(gè)人繳納的借方就是費(fèi)用類,貸方其他應(yīng)付款?是嗎

HYL 追問

2020-11-12 16:15

個(gè)人不用計(jì)提?

小梁老師 解答

2020-11-12 16:18

不是的 個(gè)人承擔(dān)部分 不屬于您公司的支付的。但是是從工資扣出的您明白嗎?
記提工資 
借管理費(fèi)用100
貸應(yīng)付職工薪酬100 
發(fā)放的時(shí)候扣除要繳納的社保
借應(yīng)付100
貸銀存90
    其他應(yīng)付款10

小梁老師 解答

2020-11-12 16:18

您公司承擔(dān)的部分,要記提哈

HYL 追問

2020-11-12 16:29

好的,知道了,謝謝老師,我一直的疑惑

小梁老師 解答

2020-11-12 16:30

不用客氣您,給老師個(gè)評(píng)價(jià)吧~

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
同學(xué)您好:圖片重新傳一下試試,傳不上來看看能不能打字 老師幫您做
2020-11-12 16:05:54
你好 借:銀行存款,應(yīng)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 如果是之前有預(yù)收款,那就是? 借:預(yù)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款
2022-07-14 16:50:29
您好,還有一個(gè)應(yīng)付債券-利息調(diào)整10000
2022-07-02 12:30:52
你好 借:銀行存款?990000 應(yīng)付債券—利息調(diào)整?10000 貸:應(yīng)付債券—成本1000000
2022-07-02 12:03:06
你好,這個(gè)可以記錄到固定資產(chǎn)里面
2024-03-26 17:02:29
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