
稅務(wù)稽查補(bǔ)繳的增值稅,用在納稅申報時候體現(xiàn)出來嗎
答: 你好,要體現(xiàn),在申報表有項目填稽查的
老師好 請問稅務(wù)稽查 補(bǔ)繳以前年度的增值稅 分錄怎么做?
答: 查補(bǔ)增值稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-查補(bǔ)增值稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -附加稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-查補(bǔ)增值稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -附加稅 ? ? ? 營業(yè)外支出-滯納金 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,去年6月份稅務(wù)稽查,我單位自查繳納了部分增值稅(屬于銷售未開票),并在當(dāng)月補(bǔ)交稅款及滯納金,而且不是我們自行在電子稅務(wù)局繳納的稅款,是稽查局在人家的系統(tǒng)里錄入,補(bǔ)交的稅款?,F(xiàn)在客戶要求開票,這個月開票又需要交稅,我在電子稅務(wù)局下個月交稅時,如何填報申報表來沖減上次稽查交的稅
答: 這個對應(yīng)這個直接減掉,這個未開發(fā)票,收入,之后帶上無票資料,和之前稽查補(bǔ)稅回單去稅局解鎖,帶上你盤子, 直接減掉填寫開發(fā)票下面,

