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送心意

曉海老師

職稱會(huì)計(jì)中級(jí)職稱

2016-08-29 14:43

老師具體說下,怎么在成本分?jǐn)偘 2欢?,假如收?0萬的管理費(fèi),如何做賬

檸檬~ 追問

2016-08-29 14:49

沒有發(fā)票怎么沖減

曉海老師 解答

2016-08-29 14:42

建筑企業(yè)是不允許掛靠的,要處理這類賬務(wù)就要按正常的財(cái)務(wù)規(guī)范來做,建議在成本里面分?jǐn)?/p>

曉海老師 解答

2016-08-29 14:46

你好!就是沖減你們的成本

曉海老師 解答

2016-08-29 14:52

開收據(jù)做收回,或者不做外賬通過現(xiàn)金走

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建筑企業(yè)是不允許掛靠的,要處理這類賬務(wù)就要按正常的財(cái)務(wù)規(guī)范來做,建議在成本里面分?jǐn)?/div>
2016-08-29 14:42:03
借;其他應(yīng)付款 貸;銀行存款 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2017-10-17 08:32:38
借;銀行存款 貸;其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2016-06-30 14:41:45
首先,你需要明確的是,掛靠公司收取的管理費(fèi)是否為收入?如果是,那就需要用應(yīng)收賬款的科目來收入記賬,貸方為應(yīng)收賬款,借方為銀行存款科目。如果不是收入,那就用應(yīng)付賬款的科目來記賬,借方為應(yīng)付賬款,貸方為銀行存款科目。
2023-03-26 13:30:13
你好,借;管理費(fèi)用,貸;銀行存款等科目
2020-06-04 16:06:35
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