
老師,前期外帳是代理記賬做的,有一筆用私戶付款,發(fā)票已取得,外帳會(huì)計(jì)按照發(fā)票寫了,借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款-公戶銀行,但是公戶沒有這筆,現(xiàn)在銀行賬對(duì)不上,還有幾筆公戶銀行賬他沒有記上,我現(xiàn)在怎么調(diào)整使賬上和銀行賬戶余額對(duì)上,做分錄需要附原始單據(jù)嗎
答: 你好!作調(diào)整分錄借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 寫明原因做成正處理,補(bǔ)記的需要原始憑證支持
銀行返的賬戶管理費(fèi)。 借 銀行存款, 貸: 管理費(fèi)用 -賬戶管理費(fèi) 對(duì)嗎
答: 借 銀行存款, 借: 管理費(fèi)用 -其他(紅字)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2017年的時(shí)候借:管理費(fèi)用-其他 10800 貸:銀行存款 10800現(xiàn)在2018年8月這筆業(yè)務(wù)取消了退錢到銀行賬戶,不跟這家單位合作了,那么現(xiàn)在就涉及到跨年了,那這個(gè)憑證我現(xiàn)在怎么做,正確的
答: 你好 借;銀行存款 貸;以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用 10800
老師,付代理記賬費(fèi),需要計(jì)提嗎,直接在支付的時(shí)候借管理費(fèi)用,貸銀行存款對(duì)嗎
注冊商標(biāo)代理費(fèi)先進(jìn)管理費(fèi)用,然后銀行支付,后來賬戶退回,借銀行存款,貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)嗎?
銀行存款日記賬和對(duì)賬單的數(shù)目不一致,然后管理費(fèi)用怎么填?銀行存款日記賬和對(duì)賬單,的數(shù)目有些是反過來,有些是不一樣

