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送心意

李老師A

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,爭(zhēng)取明年拿下注會(huì)和稅務(wù)師!

2020-11-03 19:30

您好,管理費(fèi)用期末是沒有余額的,因?yàn)樵履┒冀Y(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了啊

暗璃殤痕 追問

2020-11-03 20:14

就是這個(gè)表的問題有那個(gè)管理費(fèi)用在借方,我算期末余額是按負(fù)債類算了,所以成這個(gè)表了,我想問的是到底該怎么改這個(gè)表,有一個(gè)同學(xué)吧管理費(fèi)用在借方算是按照資產(chǎn)類是116,我這個(gè)是115?我們好像還沒學(xué)到那個(gè)本年利潤。所以就有這個(gè)問題了。

李老師A 解答

2020-11-03 20:24

你好,同學(xué),管理費(fèi)用期末不會(huì)有余額的啊

暗璃殤痕 追問

2020-11-03 20:28

我們沒學(xué)到那個(gè)本年利潤轉(zhuǎn)的那個(gè),我們要寫試算平衡表,那個(gè)管理費(fèi)用在本期發(fā)生額事借方,我按照那個(gè)負(fù)債算期末余額了,所以就成-10000了,所以就變成115萬了,有同學(xué)是按資產(chǎn)類算的這1萬是正的算的是116萬,先拋開那個(gè)管理費(fèi)用在期末不會(huì)有余額,先就這個(gè)問題來回答一下,或者我該怎么改這個(gè)表?

李老師A 解答

2020-11-03 20:48

你好,同學(xué),你這個(gè)沒問題啊

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您好,管理費(fèi)用期末是沒有余額的,因?yàn)樵履┒冀Y(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了啊
2020-11-03 19:30:13
您好,您需要哪些支持
2022-12-05 01:13:47
您好 期間費(fèi)用應(yīng)該月末沒有余額 您把管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目
2019-02-13 15:54:06
可以。
2017-05-31 06:36:49
有紅沖管理費(fèi)用的嗎
2020-02-24 18:30:49
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