国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-11-03 10:24

您好
請(qǐng)問**跟支付寶是個(gè)人的還是單位的

學(xué)堂用戶135 追問

2020-11-03 10:34

先說現(xiàn)金,我問一下**的

bamboo老師 解答

2020-11-03 10:50

現(xiàn)金的話 沒有對(duì)公體現(xiàn) 可以不做到外賬

學(xué)堂用戶135 追問

2020-11-03 10:58

**和支付寶都是個(gè)人名義注冊(cè)的

bamboo老師 解答

2020-11-03 10:59

**和支付寶個(gè)人名義的話 可以的 

學(xué)堂用戶135 追問

2020-11-03 11:10

我們電影院是兩個(gè)營業(yè)執(zhí)照,一個(gè)是個(gè)體工商戶的,一個(gè)是電影院的

bamboo老師 解答

2020-11-03 11:14

 **和支付寶個(gè)人 是在個(gè)體工商戶?

學(xué)堂用戶135 追問

2020-11-03 11:38

**和支付寶是以個(gè)人的名義注冊(cè)的

學(xué)堂用戶135 追問

2020-11-03 11:39

我說我們有一個(gè)是個(gè)體工商戶

bamboo老師 解答

2020-11-03 11:58

 個(gè)體工商戶名下有業(yè)務(wù)發(fā)生 也要做賬務(wù)處理啊

學(xué)堂用戶135 追問

2020-11-03 12:52

這個(gè)報(bào)稅的話,按核定征收的怎么報(bào),個(gè)體的是電影院前臺(tái)賣品的,那是不是關(guān)臺(tái)進(jìn)的飲料都要入到個(gè)體戶的,

bamboo老師 解答

2020-11-03 12:53

核定征收的填B表就好了 根據(jù)收入填寫
個(gè)體的是電影院前臺(tái)賣品的,是關(guān)臺(tái)進(jìn)的飲料都要入到個(gè)體戶的,

學(xué)堂用戶135 追問

2020-11-03 13:00

這個(gè)的意思是一年申報(bào)一次嗎

bamboo老師 解答

2020-11-03 13:00

是的 工商年檢 是一年申報(bào)一次

學(xué)堂用戶135 追問

2020-11-03 13:02

我們賣品的進(jìn)貨的都沒有發(fā)票,可以入到外賬嗎?

bamboo老師 解答

2020-11-03 13:02

賣品的進(jìn)貨的都沒有發(fā)票 入到外帳的話 不能企業(yè)所得稅前扣除 匯算清繳要納稅調(diào)增

學(xué)堂用戶135 追問

2020-11-03 13:59

個(gè)體戶的,交個(gè)稅的

bamboo老師 解答

2020-11-03 14:01

個(gè)體戶的,交個(gè)稅的 請(qǐng)問是查賬征收還是核定征收

學(xué)堂用戶135 追問

2020-11-03 14:10

是核定的,老師

bamboo老師 解答

2020-11-03 14:10

核定征收那沒有發(fā)票沒事的

學(xué)堂用戶135 追問

2020-11-03 14:14

那怎么做啊,不管發(fā)票的嗎,核定征收的怎么樣的呢,一年報(bào)一次?

bamboo老師 解答

2020-11-03 14:15

一樣的賬務(wù)處理 只是可以不需要發(fā)票
核定征收也是季度申報(bào)

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,相關(guān)課程已經(jīng)撤銷了
2017-06-10 16:18:13
您好,這樣是可以的,有的
2022-05-06 20:22:52
你好,相關(guān)課程已經(jīng)撤銷下架了
2017-07-26 17:03:46
你好,你找下答疑群老師,將情況告訴他就可以了。
2017-02-20 09:30:18
最近學(xué)堂在更新營改增課程,有的課程就聽不到了。
2016-09-29 03:51:22
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
  • 公司是自然人獨(dú)資,現(xiàn)在更換法定代表人需不需要繳

    您好,要交個(gè)稅和印花稅

  • 如何設(shè)置滿足兩行條件,一個(gè)數(shù)值,固定數(shù)值,自己數(shù),不

    =IFS(AND(A1>10,B1<5),20,AND(A1<5,B1>10),30) 同學(xué)你好 這個(gè)就可以

  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 非同一控制下企業(yè)合并,如何以評(píng)估日凈資產(chǎn)價(jià)值為

    你好同學(xué)! 同學(xué)的這個(gè)想法是超出了考試的范疇了,這個(gè)問題實(shí)際是需要分情況討論的 如果同學(xué)所的說的長投是個(gè)權(quán)益法核算的,那么此時(shí)這個(gè)分錄是沒有問題 如果同學(xué)所說的長投是個(gè)成本法核算的,這就意味著這個(gè)長投在合并報(bào)表中會(huì)被抵消,相關(guān)的增值實(shí)際應(yīng)該體現(xiàn)為具體的資產(chǎn),那么最終體現(xiàn)在合并報(bào)表的金額實(shí)際應(yīng)該落實(shí)到相關(guān)的資產(chǎn)中

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

舉報(bào)
取消
確定
請(qǐng)完成實(shí)名認(rèn)證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

取消
確定
加載中...