老師,請問其他應(yīng)收或其他應(yīng)付是負(fù)數(shù),怎么調(diào)整 問
不需要做賬調(diào)整,只是做報表的時候負(fù)數(shù)的余額調(diào)整到對方科目反應(yīng) 答
公司做員工宿舍,這個打井的費用計入管理費用還是 問
你好,這個金額有多少。 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
老師:員工收了公司營業(yè)款沒有存回公司,公司去法院 問
你好,這個沒有什么影響,不用擔(dān)心。 答
老師,個體工商戶一直是定核征收,5月份開了15萬的安 問
你好核定的金額是多少啊 答

事業(yè)單位,財務(wù)會計,每個項目到賬時會計提單位管理費用,貸預(yù)提費用,支出會預(yù)提費用,貸銀行存款,問?年底預(yù)提費用科目剩余計入哪里?
答: 你好, 可以記入應(yīng)付賬款。
事業(yè)單位提取管理費財務(wù)會計:借:單位管理費用,貸:預(yù)提費用-項目管理費。等實際使用管理費時:借:預(yù)提費用-項目管理費,貸:銀行存款。也就是說計提當(dāng)期,計提的費用不管有沒有花,通通計入當(dāng)期費用。這樣做會不會影響報表不準(zhǔn)確?
答: 你好,是的,是這樣的,不會影響的,學(xué)員
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問收到上級單位撥款用于單位管理費用科目怎么做呢,事業(yè)單位的
答: 借,其他應(yīng)付款 貸銀行存款 你之前財務(wù)會計作了其他應(yīng)付款,那么你現(xiàn)在支付的時候直接沖減其他應(yīng)付款就可以了。

