小規(guī)模納稅人更正申報1季度的增值稅 收入120 問
如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免 答
老師,公司名義貸款,李三轉(zhuǎn)賬進公司,然后公司又轉(zhuǎn)賬 問
你好,公司名義貸款,為什么是張三轉(zhuǎn)進公司呢 答
老師好,請問預(yù)存的固定電話費是直接做成管理費用, 問
那個是計入預(yù)付賬款,以后開消費發(fā)票做費用 答
老師,我們公司之前購買的一些東西,對方開了幾張發(fā) 問
您好,把之前的全部沖掉,再按實際用了的發(fā)票金額入賬 答
請問一下公司購買了銀行的定期存款理財產(chǎn)品,是用 問
你好,根據(jù)你的描述 借:持有至到期投資 貸:銀行存款?? 答

同學們,我們采購了一批小物件,款項大概200元,可是我當時記入費用里去了,現(xiàn)在貨到了我該怎么記賬呢?
答: 當月的憑證直接改正,以前月份的憑證,做費用紅沖,再做正確有分錄。
老師,在會計實操里,銷售費用做到管理費用里了,可以借:銷售費用 貸:管理費用 更正嗎
答: 你好!手工帳可以這樣更改,電腦帳不行影響月末結(jié)轉(zhuǎn)要都做到借方 借:銷售費用(藍書) 借:管理費用(紅數(shù))
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,請問12月份做賬時把60000誤成6000,要更正應(yīng)如何處理呢
答: 在12月份補充記一筆54000的金額。

