物業(yè)會計(jì)中,收取商鋪的電費(fèi)應(yīng)該如何入賬,每次收取 問
你好,是的。就是這樣做分錄。 答
老師好,請問,結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證,后面應(yīng)該是要附哪些附 問
就是那個(gè)成本計(jì)算單就行 答
老師,暫估的成本,后期票是進(jìn)來了,有些是匯算清繳之 問
你好,匯算清繳前進(jìn)來的正常做賬,后來的就需要就需要納稅調(diào)增處理了!與付款與否沒關(guān)系的 答
請問老師,做清算報(bào)告時(shí),賬上的資產(chǎn)負(fù)債和凈資產(chǎn)都 問
同學(xué)你好 你是要注銷的嗎 答
建筑公司一般納稅人,如果領(lǐng)用材料,是否可以直接領(lǐng) 問
先計(jì)入原材料,然后再辦理領(lǐng)用手續(xù) 答

老師,我們成本核算出來了,我可以10月再沖減之前的暫估么?謝謝老師
答: 可以的,這個(gè)可以,可以
老師,我們成本之前是暫估的,現(xiàn)在算出來了,產(chǎn)品都是虧本賣的,如果我這個(gè)月沖減成本,做正確的成本入賬的話,哪我成本比收入還大,這樣可以么?謝謝老師
答: 你好? ? ?你們是低價(jià)銷售的話 是可以的。 按實(shí)際來做即可? ??
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000

