
集團(tuán)公司內(nèi)部走賬如何做分錄,就是我們轉(zhuǎn)一筆錢給對(duì)方,對(duì)方接著轉(zhuǎn)回給我們
答: 你好 走往來(lái)其他應(yīng)收或者其他應(yīng)付款吧。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來(lái),中間他們用這5000備用金花費(fèi)來(lái)報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來(lái)票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們開(kāi)給客戶銷售普通發(fā)票是5000元,但是對(duì)方對(duì)公轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)了5146元給我們,這部分多出來(lái)的錢,如何做分錄處理?
答: 是客戶打多了嗎?要退嗎?退的話,掛在預(yù)收賬款。


dou 追問(wèn)
2020-10-22 15:43
雯雯老師 解答
2020-10-22 15:56
dou 追問(wèn)
2020-10-22 16:20
雯雯老師 解答
2020-10-22 17:45