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送心意

龍老師

職稱會計

2016-08-19 18:09

購買時
借:管理費用-辦公費
貸:庫存現(xiàn)金
抵減時 
借:應交稅費—應交增值稅(減免稅款) 
借:管理費用(紅字)

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購買時 借:管理費用-辦公費 貸:庫存現(xiàn)金 抵減時 借:應交稅費—應交增值稅(減免稅款) 借:管理費用(紅字)
2016-08-19 18:09:59
你好,抵扣聯(lián)沒有用的呢,跟發(fā)票聯(lián)一起入賬吧
2022-01-08 15:22:11
是銷售使用的車/(1+3%)*2%繳納增值稅
2017-12-07 14:35:44
您好!按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2016-06-04 11:17:03
你好,按普通發(fā)票入賬 可以把兩聯(lián)一起作為購進分錄附件 借;原材料等科目 貸;銀行存款等科目
2018-12-07 15:12:17
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