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送心意

李老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-08-19 17:15

沒(méi)有辦法,公司以前用的是個(gè)破解版的,前任會(huì)計(jì)就年底備了一次份,報(bào)表也只打了應(yīng)收應(yīng)付和資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表。

李老師 解答

2016-08-19 17:10

帳套沒(méi)了,沒(méi)法回復(fù)嗎??那之前有打印出來(lái)嗎

李老師 解答

2016-08-19 17:16

那你要重新做之前的帳了。。。。。。

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帳套沒(méi)了,沒(méi)法回復(fù)嗎??那之前有打印出來(lái)嗎
2016-08-19 17:10:33
你得先運(yùn)行你電腦上的無(wú)線(xiàn)接收器,就是一個(gè)跟U盤(pán)差不多的東西
2020-02-13 09:24:40
您好,電腦做賬,會(huì)計(jì)交接時(shí)需要辦理如下手續(xù) 應(yīng)該注意以下幾點(diǎn): 1、現(xiàn)金要根據(jù)會(huì)計(jì)賬簿記錄余額進(jìn)行當(dāng)面點(diǎn)交,不得短缺,接替人員發(fā)現(xiàn)不一致或“白條抵庫(kù)”現(xiàn)象時(shí),移交人員在規(guī)定期限內(nèi)負(fù)責(zé)查清處理。 2、有價(jià)證券的數(shù)量要與會(huì)計(jì)賬簿記錄一致,有價(jià)證券面額與發(fā)行價(jià)不一致時(shí),按照會(huì)計(jì)賬簿余額交接。 3、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他會(huì)計(jì)資料必須完整無(wú)缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在移交清冊(cè)中加以說(shuō)明,由移交人負(fù)責(zé)。 4、銀行存款賬戶(hù)余額要與銀行對(duì)賬單核對(duì)相符,如有未達(dá)賬項(xiàng),應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符;各種財(cái)產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細(xì)賬戶(hù)余額,要與總賬有關(guān)賬戶(hù)的余額核對(duì)相符;對(duì)重要實(shí)物要實(shí)地盤(pán)點(diǎn),對(duì)余額較大的往來(lái)賬戶(hù)要與往來(lái)單位、個(gè)人核對(duì)。 5、公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚。 6、實(shí)行會(huì)計(jì)電算化的,所以,交接雙方應(yīng)在電子計(jì)算機(jī)上對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)際操作,同時(shí)確認(rèn)有關(guān)數(shù)字正確無(wú)誤后,方可交接。另外,我建議你們用一個(gè)移動(dòng)硬盤(pán),將所有電子數(shù)據(jù)做一個(gè)備份。 7、專(zhuān)人負(fù)責(zé)監(jiān)交。移交清冊(cè)應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)監(jiān)交人員審查和簽名、蓋章,作為交接雙方明確責(zé)任的證件。
2016-10-20 21:56:39
你好,需要根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況,把之前發(fā)生的業(yè)務(wù)在電腦里面錄入一遍分錄
2019-07-20 08:36:04
可以查詢(xún)以前的明細(xì)帳或科目余額表。
2018-11-01 14:53:46
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