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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-08-19 17:17

那請問要不要做收到進項票的分錄呢?怎么做分錄呢?是按實際票面金額還是?

土豪的鞋子 追問

2016-08-19 17:48

按發(fā)票金額的話,假如是銷項是10萬,進項票是20萬,那我這個月把票面金額20萬都做分錄的話,那這個月就不用交稅了嗎?那下個月怎么辦?

鄒老師 解答

2016-08-19 16:47

你好,不用做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的賬務處理
只能是認證抵扣了

鄒老師 解答

2016-08-19 17:45

需要做的
借;原材料等科目  應交稅費-應交增值稅(進項稅額)   貸;應付賬款等科目
按發(fā)票金額入賬

鄒老師 解答

2016-08-19 17:52

你好,是的,下個月結(jié)轉(zhuǎn)抵扣就是了
有應納稅額的情況下做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的賬務處理

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你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時? 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應交稅費——未交增值稅? 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2022-05-16 09:29:08
您好,是這樣的,你銷項大還是進項大?
2022-02-07 21:05:13
你好,如果是銷項稅額小于進項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬務處理是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2022-08-22 17:19:58
進項稅額大于銷項稅,就不用交增值稅,然后余額就是留底的稅額
2018-09-05 10:21:44
您好 ,因為進項稅大于銷項稅時,不需要交增值稅,所以就不用做賬務處理了。
2018-09-05 10:13:37
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