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沈文波
于2016-08-18 21:36 發(fā)布 ??883次瀏覽
曉海老師
職稱: 會計中級職稱
2016-08-18 21:51
增值稅稅額=(y-x)*17%/y=2.5%稅務(wù)局認可的增值稅稅負不低于2.5% 設(shè)定銷售額為y 進項稅為x
沈文波 追問
2016-08-18 21:52
我想問 (y-x)*17%是什么意思
曉海老師 解答
2016-08-18 21:46
你好,你這是從哪看的?請教問題講完整謝謝
你好,應(yīng)該是說的銷項稅減進項稅,不是銷售額
2016-08-18 21:59
你好!就增值稅而言:稅負率=實際應(yīng)交稅金/銷售收入*100%以稅率為17%舉例:如產(chǎn)品銷售收入為100,則:產(chǎn)品銷項稅為17假設(shè)可抵扣進項稅為10企業(yè)實際應(yīng)交納增值稅則為:17-10=7企業(yè)的實際稅負則為:7/100*100%=7%不同行業(yè)的稅負的高低水平不同,應(yīng)區(qū)別對待。
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存貨報損,除了要把進項稅轉(zhuǎn)回來。還有其他要求不。如果是大批量報損,有沒有是銷售額百分之多少的限定
答: 你好,同學(xué)。 沒有比例限定的
老師銷售額減進項稅乘以17%什么意思啊
答: 你好,你這是從哪看的?請教問題講完整謝謝
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
免稅銷售額 怎么算對應(yīng)的進項稅額。
答: 你好,自己生產(chǎn)還是外購的?
免稅銷售額對應(yīng)的進項稅額怎么填?
討論
老師,是這張表,你看看我要怎么填,免稅銷售額對應(yīng)的進項稅額是什么?怎么填?
是不是4月1日后大部分6%的進項稅,符合銷售額占比大于50%的,都可以加計扣除10%進項稅
銷售額知道 想把稅負控制在0.8%-1.2%左右 那怎么知道要開進多少進項票
如果公司年銷售額1000萬;稅負應(yīng)為2.75那么今年進項票預(yù)計多少合適?
曉海老師 | 官方答疑老師
職稱:會計中級職稱
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沈文波 追問
2016-08-18 21:52
曉海老師 解答
2016-08-18 21:46
曉海老師 解答
2016-08-18 21:52
曉海老師 解答
2016-08-18 21:59