
你好,我想問下,一個月就發(fā)生了一比借:管理費用 貸:應付賬款。期末結賬之前還要做比記賬憑證么?借:本年利潤 貸:管理費用 么?
答: 你好,期末結賬之前還要 借:本年利潤 貸:管理費用
記賬憑證表格數(shù)不夠怎么辦,期未轉結沒有原始憑證附件寫0是嗎 比如我要結轉管理費用如下,記賬憑證上的格數(shù)不夠怎么填寫 記賬憑證呢 借:本年利潤 貸:管理費用-折舊費 管理費用-機物料 管理費用-水電費 管理費用-辦公費 管理費用-工資 管理費用-差旅費 管理費用-勞保費 管理費用-其他
答: 記賬憑證表格數(shù)不夠再用一張憑證,期未轉結沒有原始憑證附件寫0,是的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
記賬憑證的最后兩張,其中結轉費用到本年利潤的這個分錄,比如說管理費用需要寫出明細嗎?還是直接寫 借 本年利潤 貸 管理費用?
答: 借 本年利潤 貸 管理費用即可
月末管理費用結轉到本年利潤,步驟是什么,是添制憑證,然后在管理費用貸方記余額,在本年利潤科目借方寫這個月管理費用總額么,本年利潤怎么結算
老師,你好,在公司記賬憑證上看到,扣回場地費,借應付賬款,貸管理費用,這里應付賬款減少,為什么是用管理費用,他們這么記是什么意思呢?
老師,一月份的有一筆分錄錯了,記賬憑證上是,借:管理費用,貸:預付賬款。但是丁字賬上錄的是,借:現(xiàn)金,貸:預付賬款,現(xiàn)在要怎么做呢,
你好 想問下我上一年度做了一筆記賬憑證 借:管理費用 -400貸:其他應付款 -400本年度發(fā)現(xiàn)做錯了 我只一筆記賬憑證應該要怎么處理?分錄如何做?


李蕾 追問
2020-10-15 16:05
紫藤老師 解答
2020-10-15 16:05
李蕾 追問
2020-10-15 16:08
紫藤老師 解答
2020-10-15 16:08
李蕾 追問
2020-10-15 16:11