国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-10-15 14:15

借庫存商品 a 借庫存商品負數(shù)這樣調,做到賬實相符 借庫存商品 貸貸:待處理財產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢  審批借管理費用 負數(shù),借待處理財產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢   盤虧,
借:待處理財產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢
貸:庫存商品,審批
借:管理費用
貸:待處理財產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢

上傳圖片 ?
相關問題討論
借庫存商品 a 借庫存商品負數(shù)這樣調,做到賬實相符 借庫存商品 貸貸:待處理財產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢? 審批借管理費用 負數(shù),借待處理財產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢? ?盤虧, 借:待處理財產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢 貸:庫存商品,審批 借:管理費用 貸:待處理財產(chǎn)損溢──待處理流動資產(chǎn)損溢
2020-10-15 14:15:00
您好,做相應相反分錄抵銷
2019-10-13 16:17:05
你好,需要知道錯誤分錄是什么,正確的應當是什么,才可以做調整分錄的
2018-10-10 16:51:37
暫估入賬發(fā)票到后要紅字沖銷之前暫估然后再做正確的。
2017-01-26 17:22:50
你好!先做調整表格,查明原因才可以調整
2018-10-10 16:49:31
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...