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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-08-17 09:42

你好,老師,上個(gè)月掛的預(yù)付賬款在貸方(之前的會(huì)計(jì)做的)原始分錄是這樣子,借:生產(chǎn)成本208060,貸:預(yù)付賬款;208060.那么這個(gè)月收到賬款就按你寫的分錄沖嗎?你說她寫的錯(cuò)的,該怎么沖呢

宋生老師 解答

2016-08-17 09:37

您好!借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款。不過你欠貨款掛預(yù)付賬款是錯(cuò)的。

宋生老師 解答

2016-08-17 18:23

您好!你這個(gè)應(yīng)該是計(jì)入應(yīng)付賬款科目。而不是預(yù)付賬款科目。不過你也可以就按他的接著做
這個(gè)月支付上個(gè)月的貨款的時(shí)候借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款。

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相關(guān)問題討論
您好!借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款。不過你欠貨款掛預(yù)付賬款是錯(cuò)的。
2016-08-17 09:37:28
這個(gè)計(jì)入營業(yè)外收入吧
2018-07-06 13:45:27
剛開始用的預(yù)付賬款 統(tǒng)一會(huì)計(jì)科目 所以后面補(bǔ)齊剩余貨款還是沿用前面的預(yù)付賬款
2018-12-24 22:28:25
您好!你收到貨的時(shí)候,借:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸應(yīng)付賬款 抵減的時(shí)候,借:應(yīng)付賬款,貸:預(yù)付賬款。 然后應(yīng)付賬款的借貸方差額先掛著。
2016-05-14 11:41:23
您好!按第一種,分2次做。
2016-06-07 14:55:36
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