
老師,您好,就是上個月有一張服務費的進項,發(fā)票沒來款已付,也沒抵扣,分錄是借管理費用-服務費 貸銀行存款,然后這個月發(fā)票到了,想這個月抵扣,賬上要如何改正?上個月已經(jīng)結賬,謝謝老師
答: 你好,借其他應付款,借管理費用,負數(shù)借管理費用,應交稅費應交增值稅進項貸其他應付款。
上月將一筆服務費直接計入了管理費用,沒有過往來科目。已結賬,這月想調(diào)整應怎么沖銷。貸方科目為銀行存款
答: 你好,做個紅字分錄就可以了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
退回的銀行賬戶管理費,是做借:銀行存款 貸:管理費用,還是借:銀行存款 借:紅字管理費用,用友t3
答: 同學,你好,按第二種方式


錦鯉 追問
2020-10-15 11:23
萱萱老師 解答
2020-10-15 11:28
錦鯉 追問
2020-10-15 11:37
萱萱老師 解答
2020-10-15 12:06