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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2020-10-15 10:26

增值稅小規(guī)模納稅人在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),按3%征收率征收增值稅的銷售額和減按1%征收率征收增值稅的銷售額均應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次。

可可 追問

2020-10-15 10:33

不止填寫一欄吧,減免表不用填嗎,應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)是按3%計(jì)算的,下邊我還填寫了本期應(yīng)納稅減征額(減免的2%稅率),但不知道是否需要填寫減免明細(xì)表,請給與準(zhǔn)確回答,填還是不填,謝謝

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相關(guān)問題討論
你好,小規(guī)模的話沒超過30萬,增值稅,城建稅和教育附加以及地方附加免稅,印花稅不免
2019-09-12 17:11:26
您好,學(xué)員,對的也減免。
2019-09-12 15:21:38
你好, 銷售額填 在對應(yīng)的適用稅率銷售額欄。按3%-1%=2%比例計(jì)稅的免稅額填在當(dāng)期減免的增值稅欄。 如果季銷售額不超30萬的,將不含稅銷售額填在免稅銷售額欄。
2021-07-06 21:00:17
你好,可以做營業(yè)外收入的啊
2020-04-17 10:31:02
同學(xué) 您好 小規(guī)模納稅人是季度一起結(jié)轉(zhuǎn)減免增值稅的
2019-01-12 09:11:35
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