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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-08-16 12:27

老師 收到定金 借 銀行存款 20000 貸 預(yù)收賬款 20000 開出發(fā)票時候 借 預(yù)收賬款 9000  貸 主營業(yè)務(wù)收入 8737.86 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 262.14  我剩余的那11000的預(yù)收賬款 怎么處理?比如說 付車費了 付餐費了 可是沒有發(fā)票???

曉海老師 解答

2016-08-16 12:05

你好!預(yù)收在預(yù)收賬款科目下核算,按發(fā)票確認收入

曉海老師 解答

2016-08-16 12:51

你好!沒有發(fā)票,按退款處理

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你好,同學(xué)。 你開發(fā)票正常確認為收入處理的 借 應(yīng)收賬款等等 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 增值稅
2020-04-28 09:31:25
你好!預(yù)收在預(yù)收賬款科目下核算,按發(fā)票確認收入
2016-08-16 12:05:45
你好,嗯嗯,對方的話,直接借主營業(yè)務(wù)成本,待銀行存款
2020-01-07 11:04:12
你好,這個是你單位支付的培訓(xùn)費?還是取得的培訓(xùn)費收入?
2018-10-21 19:25:03
你好,沒有什么本質(zhì)區(qū)別的?
2021-09-26 17:12:36
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