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送心意

曉宇老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師

2020-10-13 15:32

您好,同學,分錄如下:
借:管理費用-業(yè)務招待費
貸:庫存現(xiàn)金等。

妮子 追問

2020-10-13 15:39

我們賬上沒有庫存現(xiàn)金呢

曉宇老師 解答

2020-10-13 15:40

沒有庫存現(xiàn)金可以計入其他應付款科目。

妮子 追問

2020-10-13 15:40

現(xiàn)在老板就拿了這些票給我讓我做賬

曉宇老師 解答

2020-10-13 15:40

可以計入其他應付款科目。

妮子 追問

2020-10-13 15:54

就一直掛著這個其他應付款嗎

曉宇老師 解答

2020-10-13 15:55

是的,知道您公賬上有錢,然后可以還給老板沖減其他應付款。

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相關問題討論
你好 借;固定資產(chǎn) 貸;銀行存款等科目
2018-09-12 09:20:59
借;固定資產(chǎn)或管理費用 貸;銀行存款等科目 沒有一個統(tǒng)一的金額標準,有的單位是按5000
2017-10-10 15:40:14
您好 借:固定資產(chǎn)等 貸:營業(yè)外收入
2019-11-23 21:16:01
我們賬上沒有庫存現(xiàn)金呢
2020-10-13 15:39:38
你好 這種屬于意外情況 你看一下這個電腦當時有沒有作為固定資產(chǎn) 如果沒有。直接在備查簿里面登記一下 如果有, 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 然后 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理
2020-06-02 13:51:12
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