老師!我想請(qǐng)問(wèn)下我做公司的私賬!剛剛買了新軟件!我要把所有的單據(jù)都做賬!沒(méi)得期初余額!我要怎么做!
小調(diào)皮
于2016-08-15 16:56 發(fā)布 ??859次瀏覽
- 送心意
黃老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2016-08-15 23:17
那最后我的報(bào)表庫(kù)存現(xiàn)金,銀行存款會(huì)平嗎?還有就是像這種做私賬!就可以實(shí)際發(fā)生喃就去入對(duì)應(yīng)的科目就行了嗎?不用像工賬那樣要調(diào)嘛!
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你好,沒(méi)有期初余額就按0入賬,后錄入所有單據(jù)出具報(bào)表
2016-08-15 16:57:11

你好,如果這樣處理的話,你要補(bǔ)錄今年的所有會(huì)計(jì)憑證。
2019-10-09 16:32:01

你好,最好分開(kāi)電腦做。
2019-07-04 11:41:10

你好,那你打開(kāi)軟件進(jìn)去看看有什么功能模塊就可以了
2016-10-26 14:02:01

接待相抵后得到的余額具體要看上年的賬目,我現(xiàn)在只能簡(jiǎn)單給你說(shuō)。
資金結(jié)存是核算單位納入部門預(yù)算管理的資金的流入、流出、調(diào)整和滾存等情況,本科目年末借方余額,反映單位預(yù)算資金的累計(jì)滾存情況。
在“資金結(jié)存”科目下設(shè)置了“貨幣資金”、“零余額賬戶用款額度”及“財(cái)政應(yīng)返還額度”三個(gè)明細(xì)科目,清晰反映出預(yù)算資金的收支情況以及結(jié)存狀態(tài),同時(shí)也可以使其與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)貨幣資金類科目形成對(duì)應(yīng)關(guān)系。
在新舊會(huì)計(jì)制度銜接中,預(yù)算會(huì)計(jì)按照收付實(shí)現(xiàn)制原則,需要對(duì)結(jié)存類會(huì)計(jì)科目進(jìn)行調(diào)整,重新確認(rèn)登記新賬的“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”、“財(cái)政撥款結(jié)余”、“非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”、“非財(cái)政撥款結(jié)余”及其明細(xì)科目
2019-08-08 10:48:22
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2016-08-15 16:57
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