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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-10-10 17:05

未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤年初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤-提取盈余公積+盈余公積彌補虧損 這個相等嗎,還有就是年中建賬也會不等這個,制造費用有期末數(shù)嗎,這個需要結(jié)轉(zhuǎn)了,這個損益科目沒有做相反方向?

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未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤年初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤-提取盈余公積%2B盈余公積彌補虧損 這個相等嗎,還有就是年中建賬也會不等這個,制造費用有期末數(shù)嗎,這個需要結(jié)轉(zhuǎn)了,這個損益科目沒有做相反方向?
2020-10-10 17:05:03
你好,這個要查一下憑證,看是錯在哪里,
2021-04-08 16:51:56
你好,應(yīng)該先通過作廢,在通過整理憑證,才能真正刪除憑證的。
2018-01-18 12:53:29
備用金余額在貸方的原因
2015-12-24 10:25:24
借方:資產(chǎn)、成本和費用增加;負債、所有者權(quán)益、收入減少。 貸方:負債、所有者權(quán)益、收入增加;資產(chǎn)、成本和費用減少。 這個就是這么規(guī)定的
2019-10-09 15:17:30
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