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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-10-10 09:23

您好,您的處理是可以的。

333882 追問

2020-10-10 09:33

老師 ,這個情況 ,要是有過渡科目的話 ,應(yīng)該怎么做分錄?

小林老師 解答

2020-10-10 09:35

您好,借管理費用,貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。

333882 追問

2020-10-10 09:48

那老師如果兩者對換一下,先收到發(fā)票再付款,還可以這樣嗎

小林老師 解答

2020-10-10 12:26

您好,是的,無論順序,都是可以這樣操作的。

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你好,可以的
2017-06-08 10:22:10
借;相關(guān)科目 貸;以前年度損益調(diào)整
2016-05-03 07:52:35
借應(yīng)付賬款借管理費用負數(shù), 借管理費用貸應(yīng)付賬款做這個。
2021-12-17 09:59:30
借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸:利潤分配-未分配利潤
2025-04-10 10:19:59
您好,您的處理是可以的。
2020-10-10 09:23:12
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