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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2025-04-10 10:19

借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項
貸:利潤分配-未分配利潤

? 追問

2025-04-10 10:25

進項未抵扣,是做到待抵扣去吧

家權(quán)老師 解答

2025-04-10 10:29

是的,就是那樣做就行

? 追問

2025-04-10 10:31

那如果收到的是今年的發(fā)票呢,比如24年12月收到發(fā)票,發(fā)票是24年1-11月的,那這個分錄怎么做呢

家權(quán)老師 解答

2025-04-10 10:32

就是前邊寫的分錄,跨年要抵扣是那樣子

? 追問

2025-04-10 10:33

如果現(xiàn)在是24年12月,也是嗎

家權(quán)老師 解答

2025-04-10 10:36

12月正常做賬就是了哈

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相關(guān)問題討論
你好,可以的
2017-06-08 10:22:10
借;相關(guān)科目 貸;以前年度損益調(diào)整
2016-05-03 07:52:35
借應(yīng)付賬款借管理費用負(fù)數(shù), 借管理費用貸應(yīng)付賬款做這個。
2021-12-17 09:59:30
借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸:利潤分配-未分配利潤
2025-04-10 10:19:59
您好,您的處理是可以的。
2020-10-10 09:23:12
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