
公司借股東款項(xiàng)借:現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款-xx其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)做資本金時借:實(shí)收資本 貸:其他應(yīng)付款xx。請問這樣做在轉(zhuǎn)做資本金時還需要在憑證后加附件嗎?如果需要的話要怎樣做?
答: 這個最好叫股東寫了情況說明,并叫法人簽字來做憑證后加附件
公司其他應(yīng)付款掛賬過大,怎么處理?主要是借股東的錢,并且實(shí)收資本實(shí)交數(shù)已達(dá)到實(shí)收資本金額,怎樣平賬,還有公司一直進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)怎么解決
答: 您好,其他應(yīng)付款有錢就還,沒錢就掛賬
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師我們法人實(shí)際去年10月開始陸續(xù)就有實(shí)收資本進(jìn)來 但是之前財(cái)務(wù)都做到其他應(yīng)付款下面 那我5月做賬時候需要把實(shí)收資本金額調(diào)整過來嗎?第二問題如果不調(diào)負(fù)債率就高 這樣的報表申報后會有什么影響嗎?如果調(diào)整我沖其他應(yīng)付款法人 貸實(shí)收資本嗎
答: 你好!轉(zhuǎn)入實(shí)收資本的單據(jù)上注明了是投資款了嗎?注明的可以轉(zhuǎn)入實(shí)收資本沒有的不可以只記得把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)實(shí)收資本,


鄒老師 解答
2016-08-10 15:18
鄒老師 解答
2016-08-10 20:26