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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2016-08-10 14:50

掛其他應收款,貸行存款

宋生老師 解答

2016-08-10 14:48

您好!沒有發(fā)票先用收據(jù)入賬,等匯算清繳再調(diào)整。

宋生老師 解答

2016-08-10 15:07

您好!你先掛借:其他應收 貸:銀行存款 然后有收據(jù)的時候借:XX費用等 貸:其他應收款。

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相關問題討論
您好!沒有發(fā)票先用收據(jù)入賬,等匯算清繳再調(diào)整。
2016-08-10 14:48:00
你好,那就視為投資款、 借 銀行存款 貸實收資本
2020-08-03 10:17:37
您好,要么一直掛著賬,要么用現(xiàn)金還回來,要么過幾年作為壞賬處理。
2017-04-16 21:00:50
可以去稅局代開發(fā)票的。直接憑發(fā)票做賬
2024-03-04 17:26:18
您好,問題不大,作為往來款處理即可。關鍵是有借有還,最終搞平就可以了。
2017-03-22 20:20:29
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