
老師,我們銷售的時候,單價確定了,后來又給對方優(yōu)惠了一部分金額,這優(yōu)惠的部分怎么做賬?
答: 你好!請問你們開了發(fā)票給對方了嗎?
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司推廣線上商城銷售,在商城發(fā)放優(yōu)惠券,后母公司又把這部分優(yōu)惠券金額給了我們,這種業(yè)務怎么做賬
答: 語音回放已生成,點擊播放獲取回復內容!
老師,我公司買了一個柜子,發(fā)票已經抵扣了,后來了解市場價,對方金額太貴了,雙方協(xié)商只給一部分貨款,另一部分就當優(yōu)惠了,這樣不支付的這部分貨款怎么做賬???
老師,公司購買設備,合同和對方開的發(fā)票金額一致,因降稅,中間產生了一個差價,和對方協(xié)商,優(yōu)惠了一部分錢,請問,優(yōu)惠的這部分錢如何記賬?
因為疫情,對方給我們房租優(yōu)惠了1200元,可是開票的時候按照沒有優(yōu)惠的價格開,然后我們實付按照優(yōu)惠的價格實付,相當于給我們多開票了,我應該怎么做分錄,專用發(fā)票來的
老師,你好,我們公司發(fā)出貨物的時候,我應收賬款做的是100萬,等到實際結算的時候,優(yōu)惠了5萬,這優(yōu)惠的部分怎么做賬?


wenwen 追問
2020-09-27 16:00
韋老師 解答
2020-09-27 16:03
wenwen 追問
2020-09-27 16:29
韋老師 解答
2020-09-27 16:52
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2020-09-27 16:52
韋老師 解答
2020-09-27 16:53
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2020-09-27 17:03
韋老師 解答
2020-09-27 17:10