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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-09-27 10:42

你好  借應(yīng)收賬款或者銀行存款貸以前年度損益調(diào)整  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅    結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整到未分配利潤(rùn)去

追問(wèn)

2020-09-27 10:45

這個(gè)以前年度損益調(diào)整應(yīng)該是怎么用的?我不太明白,解釋一下

meizi老師 解答

2020-09-27 10:47

你好   上面就是給你寫(xiě)了分錄。    一、本科目核算企業(yè)本年度發(fā)生的調(diào)整以前年度損益的事項(xiàng)以及本年度發(fā)現(xiàn)的重要前期差錯(cuò)更正涉及調(diào)整以前年度損益的事項(xiàng)。
企業(yè)在資產(chǎn)負(fù)債表日至財(cái)務(wù)報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日之間發(fā)生的需要調(diào)整報(bào)告年度損益的事項(xiàng),也可以通過(guò)本科目核算。
二、以前年度損益調(diào)整的主要賬務(wù)處理。
(一)企業(yè)調(diào)整增加以前年度利潤(rùn)或減少以前年度虧損,借記有關(guān)科目,貸記本科目;調(diào)整減少以前年度利潤(rùn)或增加以前年度虧損做相反的會(huì)計(jì)分錄。
(二)由于以前年度損益調(diào)整增加的所得稅費(fèi)用,借記本科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅”等科目;由于以前年度損益調(diào)整減少的所得稅費(fèi)用做相反的會(huì)計(jì)分錄。
(三)經(jīng)上述調(diào)整后,應(yīng)將本科目的余額轉(zhuǎn)入“利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)”科目。本科目如為貸方余額,借記本科目,貸記“利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)”科目;如為借方余額做相反的會(huì)計(jì)分錄。
三、本科目結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)無(wú)余額。

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你好,取得的收入登記收入貸方,結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入借方,結(jié)轉(zhuǎn)之后沒(méi)有余額
2019-10-13 21:26:02
您好!補(bǔ)充申報(bào)并交稅就可以了
2017-05-04 10:54:03
可以,記得申報(bào)就可以
2020-07-18 15:48:29
你好,借庫(kù)存商品,貸銀行存款
2019-09-10 23:41:23
請(qǐng)問(wèn)你想問(wèn)的問(wèn)題具體是?
2015-11-01 10:19:36
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