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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2016-08-10 09:03

借,本年利潤,貸方,成本,管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用在貸方用紅字表示可以嗎

追問

2016-08-10 09:05

老師,應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)在借方,具體怎么調(diào)

鄒老師 解答

2016-08-10 09:01

你好,可能是沖銷了
借;銷售費(fèi)用    貸;本年利潤

鄒老師 解答

2016-08-10 09:04

你好,也是可以的

鄒老師 解答

2016-08-10 09:06

你好,一般需要做一筆計(jì)提的分錄
借;管理費(fèi)用等科目    貸;應(yīng)付職工薪酬

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相關(guān)問題討論
你好,可能是沖銷了 借;銷售費(fèi)用 貸;本年利潤
2016-08-10 09:01:19
需要做借方 銷售費(fèi)用 負(fù)數(shù),不能做貸方
2020-12-18 12:17:48
你好!應(yīng)該是你只結(jié)轉(zhuǎn)了貸方余額,借方余額沒有全部計(jì)算進(jìn)去。
2019-06-05 22:32:46
你好 這個月少轉(zhuǎn)3900,讓余額0即可
2019-06-25 14:50:01
你好,這個期初是哪里來的?你是不是之前沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益?
2021-11-09 13:56:58
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