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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2016-08-09 15:17

老師,貸方我寫庫存現(xiàn)金了結(jié)賬了,那就反結(jié)賬在修改了?

咩咩 追問

2016-08-09 15:24

老師,在嗎,怎么解決

宋生老師 解答

2016-08-09 14:58

您好!沒有投入資本之前不用專門做分錄。
費用是老板墊錢付的嗎?借:管理費用-XX費 貸:其他應(yīng)付款-XX股東

宋生老師 解答

2016-08-09 19:34

您好!您的圖看不清。如果做錯了又可以反結(jié)轉(zhuǎn)的,就反結(jié)轉(zhuǎn)修改了再結(jié)賬就可以了。

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您好!沒有投入資本之前不用專門做分錄。 費用是老板墊錢付的嗎?借:管理費用-XX費 貸:其他應(yīng)付款-XX股東
2016-08-09 14:58:27
您好!沒交的注冊資本不用做分錄 房租計入管理費用-房租 注冊費,名牌費計入管理費用-辦公費。
2017-05-03 15:26:17
借:銀行存款 400 貸:實收資本 12 資本公積 388 100*12%=12萬元 這個 計入實收資本 差額的話 計入資本公積
2020-07-16 19:19:07
你好 注冊資本再到位的時候做賬 到位之前不確認(rèn)實收資本
2020-07-05 15:47:13
你好 借;銀行存款 100萬 貸;實收資本——A股東60萬 實收資本——B股東20萬 實收資本——C股東10萬 資本公積10萬
2020-04-27 10:11:52
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