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送心意

王利老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2014-10-25 19:46

請(qǐng)問: 我的疑惑是,月底進(jìn)項(xiàng)數(shù)和銷項(xiàng)是是不是應(yīng)該清零?您所給的分錄進(jìn)項(xiàng)數(shù)和銷項(xiàng)數(shù)也不清零啊,

王利老師 解答

2014-10-25 19:38

一般企業(yè)銷售時(shí)算銷項(xiàng)稅,進(jìn)貨時(shí)算進(jìn)項(xiàng)稅,月底借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)500貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(未交增值稅)500,下月借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(未交增值稅)500 貸:銀行存款500

王利老師 解答

2014-10-27 11:24

不用清零

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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
平了的啊。兩個(gè)分錄綜合為:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51
這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過“其他收益”來(lái)記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來(lái)記賬。
2023-03-27 10:29:26
個(gè)人建議還是按上面的多步驟進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。注意如果月末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時(shí),是不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11
你好 ;? 那你可以增加 三級(jí)科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
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