老師你好: 一般納稅企業(yè),5月份進(jìn)項(xiàng)1000,銷項(xiàng)1500, 月底: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))1500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(未交增值稅)1500 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(未交增值稅)1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))1000 這樣后,未交增值稅為貸方500,6月初,交5月份稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(未交增值稅)500 貸:銀行存款500 至此,5月份的增值稅的銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、未交增值稅項(xiàng)都為零,這樣的分錄對(duì)嗎?
百川
于2014-10-25 17:46 發(fā)布 ??1047次瀏覽
- 送心意
王利老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2014-10-25 19:46
請(qǐng)問: 我的疑惑是,月底進(jìn)項(xiàng)數(shù)和銷項(xiàng)是是不是應(yīng)該清零?您所給的分錄進(jìn)項(xiàng)數(shù)和銷項(xiàng)數(shù)也不清零啊,
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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
如果是多交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26

平了的啊。兩個(gè)分錄綜合為:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51

這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會(huì)存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過“其他收益”來(lái)記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來(lái)記賬。
2023-03-27 10:29:26

個(gè)人建議還是按上面的多步驟進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。注意如果月末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時(shí),是不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11

你好 ;? 那你可以增加 三級(jí)科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
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王利老師 解答
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