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Na
于2016-08-08 16:12 發(fā)布 ??1551次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2016-08-08 16:20
麻煩問下,要怎么申報呢?跟平時沒開紅字發(fā)票的時候有什么區(qū)別?
Na 追問
2016-08-08 16:35
你的意思是銷項那邊只要把總的開票的正數(shù)減開的負數(shù)后的金額來填是嗎?還有進項稅額要做轉(zhuǎn)出什么的嗎?
鄒老師 解答
2016-08-08 16:15
你好,一負一正剛好抵消,但是還是要申報
2016-08-08 16:21
你好,只是發(fā)票份數(shù)增加了,按實際銷售金額,銷項稅額申報
2016-08-08 20:15
是的不涉及進項稅額轉(zhuǎn)出
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小規(guī)模納稅人代開增值稅專用發(fā)票后,納稅申報是按開票價稅合計除以1.03*3%申報增值稅還是發(fā)票上的17%納稅申報?
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增值稅普通發(fā)票能在增值稅納稅申報沒申報之前開具嗎
答: 可以的,這個可以的,
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答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師請問下,上個月有張發(fā)票開錯,這個月開了紅字的專票沖銷,并重新開了張新的發(fā)票,增值稅納稅申報不知要怎么報?
答: 你好,一負一正剛好抵消,但是還是要申報
增值稅申報時有代開發(fā)票,代開發(fā)票的增值稅已繳納,申報系統(tǒng)中預(yù)繳稅額與實際繳納的增值稅不符怎么處理?
討論
補開已繳納增值稅的發(fā)票,如何填寫增值稅納稅申報表?
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小規(guī)模納稅人開增值稅專用發(fā)票,怎樣申報增值稅報表?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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Na 追問
2016-08-08 16:35
鄒老師 解答
2016-08-08 16:15
鄒老師 解答
2016-08-08 16:21
鄒老師 解答
2016-08-08 20:15