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送心意

曉海老師

職稱會計(jì)中級職稱

2016-08-07 17:41

這筆9600元發(fā)生費(fèi)用的2015年11月份當(dāng)時還沒有做憑證,老板給我的期初余額是截止到2016年2月份的,公司2016年3月份才建內(nèi)賬做憑證的,7月份老板娘看她以前的流水賬時,才發(fā)現(xiàn)11月多減了9600元,老師能把分錄幫我寫一下嗎?謝謝

小吳童鞋 追問

2016-08-07 20:17

之前沒做賬沒有會計(jì)分錄的

曉海老師 解答

2016-08-07 17:37

你好!調(diào)整以前月份兒的,直接在未分配利潤里都調(diào)整就可以

曉海老師 解答

2016-08-07 17:54

你好,請將當(dāng)時的會計(jì)分錄寫一下

曉海老師 解答

2016-08-07 20:37

你好,那就不好處理了,本身的調(diào)整應(yīng)該是在以前年度損益調(diào)整科目下調(diào)節(jié)損益類科目,
但是對方科目怎么辦?那你只能調(diào)整期初建賬數(shù)據(jù)不做憑證調(diào)整

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你好!調(diào)整以前月份兒的,直接在未分配利潤里都調(diào)整就可以
2016-08-07 17:37:30
什么是費(fèi)用余額?這題沒看明白
2014-09-05 20:47:50
具體是那個科目嗎 你把問題說完整 說清楚
2020-01-06 08:47:22
如果不影響期末數(shù),就不需要調(diào)整 如果是影響期末數(shù),就需要通過以前年度損益調(diào)整來過度
2019-09-17 17:54:03
你好,客戶賬戶余額多,具體是哪個科目的余額多呢? 這個客戶賬戶余額多,是有賬實(shí)不符嗎??
2021-08-28 15:59:56
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