老師,我想問我公司是先預(yù)金額到油卡上2000,收到中石化IC卡充值憑證一張,借:預(yù)付帳款-中石化 2000 貸:現(xiàn)金 2000 過段時間到中石化去開票,收到發(fā)票1000,借:管理費用-油費 854.70 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 145.30 貸:預(yù)付帳款-中石化 1000 這樣對的嗎?在摸具制造業(yè)業(yè)務(wù)17里面收到發(fā)票就做了借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 660.67 貸:付帳款-中石化 660.67,還有一部分3533.35的費用不用做的嗎?
申屠虹旭
于2016-08-06 12:37 發(fā)布 ??1007次瀏覽
- 送心意
曉海老師
職稱: 會計中級職稱
相關(guān)問題討論

你好,第二個分錄不用做,只做第一個和第三個就行。
2021-10-13 16:39:15

您好借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費進項稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27

你好,前面部分對的,后面部分是月底全部進項銷項做好再轉(zhuǎn)的
2018-08-30 19:51:23

借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費
借;應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目
你好,直接計入費用就是了,而不是開始抵扣,后面又轉(zhuǎn)出
2017-07-11 13:52:12

你好,最后的貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55
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