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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2020-09-18 10:34

你好  說下你們實(shí)際業(yè)務(wù)大概是什么  。 你們?nèi)ゴ_發(fā)票   肯定扣的是你們公司的稅費(fèi)  。 你們每月計(jì)提 是因?yàn)橹耙呀?jīng)收到了貨物做了預(yù)收賬款了嗎?

西貝三石 追問

2020-09-18 15:04

我們公司賣石材,這批石材我之前賣的,掛的應(yīng)收款,現(xiàn)在給他開票,他給錢,我之前每月已經(jīng)計(jì)提了增值稅,現(xiàn)在因?yàn)殚_專票,稅務(wù)扣得稅款不知道怎么個記賬法

meizi老師 解答

2020-09-18 15:14

你好    你補(bǔ)開發(fā)票給對方。 之前已經(jīng)報了無票收入了 現(xiàn)在就不會在繳納稅費(fèi)了。  只是你賬上要做沖無票收入分錄  還得按開票的情況做一遍收入情況。  同時申報也得按無票收入做負(fù)數(shù) 。在按開票報正數(shù) (實(shí)際一正一負(fù)不繳納稅費(fèi)  )

西貝三石 追問

2020-09-18 15:22

實(shí)際分錄怎么寫啊,幫忙寫一下

meizi老師 解答

2020-09-18 15:25

你好  比如1.無票收入  借銀行存款或者應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)    2.紅沖收入 :借銀行存款或者應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)  應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù)     3.在按開票做一遍 :  借銀行存款或者應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)

西貝三石 追問

2020-09-18 15:40

我怎么沒看到稅務(wù)直接從我們銀行賬戶扣款的分錄呢,而且我這還存在一個是我們8.31號開的票,對方9.3號給我們打的款

meizi老師 解答

2020-09-18 15:43

你好 你去看看你們是好久繳納的稅費(fèi)。 你們繳納了稅費(fèi)是有完稅證明的

西貝三石 追問

2020-09-18 15:48

就是8.31號繳納的,我們公司是小規(guī)模納稅人,我們銀行賬戶跟稅務(wù)簽了三方協(xié)議,去開專票直接從賬戶扣除的

meizi老師 解答

2020-09-18 15:53

你好  已經(jīng)扣款 了就去看是不是扣款 了你們自己沒有做分錄 導(dǎo)致的。

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你好 說下你們實(shí)際業(yè)務(wù)大概是什么 。 你們?nèi)ゴ_發(fā)票 肯定扣的是你們公司的稅費(fèi) 。 你們每月計(jì)提 是因?yàn)橹耙呀?jīng)收到了貨物做了預(yù)收賬款了嗎?
2020-09-18 10:34:47
人力資源代繳的話,企業(yè)不需要另外計(jì)提,繳納時取得發(fā)票直接記入借管理費(fèi)用—勞務(wù)費(fèi)等貸銀行存款
2018-06-20 18:28:58
借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;稅金及附加 貸;應(yīng)交稅費(fèi) 借;應(yīng)交稅費(fèi) 貸;銀行存款
2017-08-15 15:48:34
?你好;? ?去電子稅務(wù)局 -? 發(fā)票管理里面 去做票種核定調(diào)整; 申請?jiān)黾影姹? ??
2022-06-24 14:31:39
只有專票才能抵扣增值稅,除了過路的電子發(fā)票和金稅盤的服務(wù)費(fèi)
2018-09-28 13:03:26
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