
你好,一般納稅人注銷時,賬上掛的計提費用要怎么平
答: 這個沖掉沒有實際發(fā)生多計提沖掉,科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)
老師好。我公司是一般納稅人,按年支付房租。按理8月份要支付19年8月至2020年7月的房租,但實際還款支付,是不是要先計提費用,科目如何處理呀?
答: 你好,先做預(yù)付賬款處理,然后按月攤銷費用
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,物流行業(yè),一般納稅人,我公司是當(dāng)月計提費用和收入 做成未開票收入(因為實際發(fā)生了 但是下月對賬 付款)所以下月再沖減,前任會計交接我的票據(jù)包含:已入賬未抵扣 和未入賬未抵扣 ,還有他的轉(zhuǎn)出未抵扣 借方余額不等于報稅留底,所以我對三級科目特別混淆。分錄是怎么做呢?
答: 你本月做未開票收入,次月要開票沖銷再開票是沒有錯的啊; 已入賬未抵扣你就入待認(rèn)證進(jìn)項稅額就可以,未入賬未抵扣就沒入賬,不需要處理啊,轉(zhuǎn)出未抵扣是什么意思呢

