国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-09-17 19:48

這個沖掉沒有實際發(fā)生多計提沖掉,科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
這個沖掉沒有實際發(fā)生多計提沖掉,科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)
2020-09-17 19:48:22
你好,先做預(yù)付賬款處理,然后按月攤銷費用
2019-08-30 09:02:22
需要計提工資、社保費、折舊、稅金等 借:管理費用等--工資/社保費用 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資/社保費用 借:管理費用等--折舊費 貸:累計折舊 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交各個稅種明細(xì)
2019-10-22 17:18:48
你本月做未開票收入,次月要開票沖銷再開票是沒有錯的啊; 已入賬未抵扣你就入待認(rèn)證進(jìn)項稅額就可以,未入賬未抵扣就沒入賬,不需要處理啊,轉(zhuǎn)出未抵扣是什么意思呢
2019-05-07 11:25:46
你好,如果有附加稅,還需要做計提附加稅的分錄 還可能會涉及房產(chǎn)稅,土地使用稅的計提分錄
2020-07-10 08:48:50
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...