国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-08-04 19:34

老師您能正面回答下問題嗎????

凝凈 追問

2016-08-04 19:35

發(fā)票開的是單位名稱

凝凈 追問

2016-08-04 19:39

在分錄中,我還不能掛 其他應(yīng)付款---承包商A
借:銀行存款--3400
 貸:?
借:制造費用--維護(hù)費    3400
  貸:銀行存款                3400
或者用什么科目能把其他應(yīng)付款--A給沖了?

凝凈 追問

2016-08-04 19:45

老師,單位沒有發(fā)票開給承包商A,如何沖減往來賬呢?分錄怎么做??上任會計已經(jīng)給承包商掛了100多萬的的其他應(yīng)付款了(這些款是A必須要交的,協(xié)議里定的)

曉海老師 解答

2016-08-04 19:31

你好,主要還是要看發(fā)票你怎么開?

曉海老師 解答

2016-08-04 19:41

你好!如果是外賬肯定要先看發(fā)票才能規(guī)定賬務(wù)處理,發(fā)票如果是你們的名稱你們付款是借 制造費用,貸銀行或現(xiàn)金,但是承包商給你們交款時就不好處理,你們不會給對方開發(fā)票吧?應(yīng)該是沖減你們與承包商之間的往來

曉海老師 解答

2016-08-04 21:00

你好沒有發(fā)票,你收承包商的錢怎么入賬?外賬要有理由的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,主要還是要看發(fā)票你怎么開?
2016-08-04 19:31:20
你好,你這個具體收到是什么錢?
2019-10-23 16:08:31
你好,是這樣做賬務(wù)處理的
2017-10-20 11:19:18
您好!計入財務(wù)費用-服務(wù)費。
2017-03-20 16:49:22
你好 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款
2018-09-17 17:56:25
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...