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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-09-15 10:07

你好,
借:管理費(fèi)用(價稅合計額)

貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款

抵減增值稅應(yīng)納稅額時;

借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(抵減稅款)

貸:管理費(fèi)用

k1 追問

2020-09-15 10:10

抵減增值稅時的管理費(fèi)用需要用負(fù)數(shù)來表示嗎?
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-抵減稅款280
借:管理費(fèi)用-280

紫藤老師 解答

2020-09-15 10:10

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-抵減稅款280
借:管理費(fèi)用-280

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借:管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)貸:銀行存款
2018-07-08 20:34:42
你好, 借:管理費(fèi)用(價稅合計額) 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 抵減增值稅應(yīng)納稅額時; 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(抵減稅款) 貸:管理費(fèi)用
2020-09-15 10:07:16
你好,分錄是這樣處理,但是最好是銀行轉(zhuǎn)賬支付
2017-07-18 17:30:02
同學(xué)你好,這樣可以。
2020-08-10 09:04:13
您好,是的,但是最好,借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)稅增值稅 820 ,借:管理費(fèi)用 ,負(fù)數(shù)820,做到哪個月都行。
2017-07-15 15:07:06
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