
老師好,我公司一直還未銷售,有進(jìn)項(xiàng)稅10000元在納稅申報(bào)表上已體現(xiàn),本月有銷售廢品的收入,稅款500元。請(qǐng)問,這個(gè)500元的銷項(xiàng)稅可以抵進(jìn)項(xiàng)嗎?謝謝老師。
答: 同學(xué)你好,500元的銷項(xiàng)稅是可以抵扣。
本月沒有銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),報(bào)稅需要打印統(tǒng)計(jì)申報(bào)表嗎?怎么申報(bào)納稅
答: 同學(xué)您好,可以零申報(bào),銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)填0,正常申報(bào)打印
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,本月我們經(jīng)理出差的飛機(jī)票,1、假如1000元,1000/1.09*0.09計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅是否正確,2、計(jì)提的進(jìn)項(xiàng),填入納稅申報(bào)表中的哪個(gè)位置?謝謝老師。
答: 您好,您的進(jìn)項(xiàng)計(jì)算正確填寫在表二八b和十行

