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送心意

龍老師

職稱會(huì)計(jì)

2016-08-03 15:17

小規(guī)模納稅人  月末免稅計(jì)算的時(shí)候,我看到老師講的分錄是   借:應(yīng)交增值稅     貸:營業(yè)外收入        那到時(shí)候交企業(yè)所得稅的時(shí)候不是還是要算進(jìn)來嗎?      我平常就直接月末銷售收入的時(shí)候做分錄    借:銀行存款   貸:應(yīng)交增值稅減免稅金    我覺得我這個(gè)方法可以少交點(diǎn)稅,想聽下老師的意見

龍老師 解答

2016-08-03 12:13

如果實(shí)際上是這樣沒問題,交點(diǎn)企業(yè)所得稅,匯算清繳的時(shí)候調(diào)增一些,交點(diǎn)企業(yè)所得稅。

龍老師 解答

2016-08-03 15:23

增值稅跟企業(yè)所得稅是不一樣的稅,算法也不同,而借:應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入,是本來這筆增值稅要交的,現(xiàn)在不用交了。不是說少交點(diǎn)稅,要求交的就要交,小規(guī)模開票季度超過9月就要交稅,沒少交這個(gè)說法,企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤總額*25%繳納,不想交那么多企業(yè)所得稅,費(fèi)用多做一些。

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如果實(shí)際上是這樣沒問題,交點(diǎn)企業(yè)所得稅,匯算清繳的時(shí)候調(diào)增一些,交點(diǎn)企業(yè)所得稅。
2016-08-03 12:13:44
進(jìn)項(xiàng)跟著銷項(xiàng)走,即按銷售情況認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,開票后認(rèn)證和做進(jìn)項(xiàng),
2019-10-15 12:08:24
你好,可以多做些人工,費(fèi)用入賬,使得賬面利潤是虧損的
2019-10-14 17:54:46
您好,如果實(shí)際支出有進(jìn)項(xiàng)的話,可以開具的,否則,不可以開具的。
2018-09-29 22:15:59
你好,利潤表是多少還是多少,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),只是資產(chǎn)負(fù)債表增值稅有負(fù)數(shù)余額
2016-07-20 15:05:28
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