
當(dāng)月開(kāi)出增值稅發(fā)票有銷(xiāo)項(xiàng)稅,沒(méi)有收到增值稅進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,次月不申報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)稅,有增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅在申報(bào),可以不
答: 不行,你這個(gè)開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票就需要申報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)稅額
申報(bào)印花稅,是增值稅銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都需要申報(bào)嗎?如果只申報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)會(huì)怎樣?
答: 您好 稅法規(guī)定是購(gòu)銷(xiāo)合同都應(yīng)該計(jì)算繳納 實(shí)際工作中一般企業(yè)根據(jù)銷(xiāo)售申報(bào)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好!我本月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),就沒(méi)有交增值稅,增值稅附加要0申報(bào),還是要按銷(xiāo)項(xiàng)申報(bào)
答: 你好,增值稅附加是需要按0申報(bào)的
老師,申報(bào)增值稅是找勾選,還是先直接打開(kāi)申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算本月銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)
增值稅申報(bào)情況說(shuō)明怎么填?是填進(jìn)項(xiàng)還是銷(xiāo)項(xiàng)或是只是有對(duì)前期進(jìn)行調(diào)整才要填的還是?
是想問(wèn)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)。申報(bào)增值稅及附表。 如何申報(bào)。怕填錯(cuò)了


鄒老師 解答
2016-08-03 09:17
鄒老師 解答
2016-08-03 09:24