請教一下老師 我們給員工購置了床 開了專票 我做賬是福利費(fèi) 現(xiàn)在發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)已經(jīng)升級了 可以進(jìn)行有效稅額0認(rèn)證 請教一下 我是要做全部金額的認(rèn)證后 再去申報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 還是有效稅額合計(jì)0.00元這樣子認(rèn)證?
靜
于2020-09-11 10:59 發(fā)布 ??1125次瀏覽
- 送心意
王晶老師
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
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你好,嗯嗯,是的呢,先認(rèn)證在做轉(zhuǎn)出就可以
2020-09-11 11:03:35

借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣稅款,貸:銀行存款
2017-12-07 09:39:00

這個直接修改增值稅申報(bào)表附表二,將數(shù)據(jù)改成一樣的
2018-11-15 10:21:22

你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
繳納時 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2020-09-16 10:18:06

你好不可以的,你自己手動填寫試一下。
2021-12-15 10:45:02
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