
增值稅進項稅額由于前期差錯虛增怎么辦?也就是進項稅額的借方有余額,但實際手上沒有未抵扣的進項發(fā)票
答: 借;原材料等科目 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
印花稅,是增值稅進項發(fā)票不含稅金額+增值稅銷項發(fā)票不含稅金額再*稅率,還是指進項發(fā)票全額+銷項的全額發(fā)票呢
答: 你好 你們有購銷合同嗎 你們合同是否有金額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
取得農(nóng)產(chǎn)品進項發(fā)票如何入賬 ?(農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額核定扣除)
答: 借:原材料,應(yīng)交稅費貸:銀行存款

