
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額由于前期差錯(cuò)虛增怎么辦?也就是進(jìn)項(xiàng)稅額的借方有余額,但實(shí)際手上沒(méi)有未抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
答: 借;原材料等科目 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,有一部分是認(rèn)證抵扣有一部分是認(rèn)證不抵扣,那么增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表怎么填寫?
答: 認(rèn)證不抵扣的不上表,認(rèn)證抵扣的填入進(jìn)項(xiàng)稅額欄次
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
你好,請(qǐng)問(wèn)下,公司是做木材加工的,進(jìn)項(xiàng)票都是免稅的普票,用成本法核定農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣做賬,有關(guān)進(jìn)賬和進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄怎么寫呢?
答: 借原材料 貸銀行存款 需要抵扣借進(jìn)項(xiàng) 貸原材料
老師怎么查上個(gè)月沒(méi)有認(rèn)證的發(fā)票啊,還有怎么查詢4月份的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
企業(yè)購(gòu)入甲材料一批 價(jià)款20000元 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額2600元 材料未到達(dá) 全部款項(xiàng)未支付
老師,您好!如果某項(xiàng)目由公司投資30%,政府投資70%,這種情況下,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?
以前預(yù)付款的丁材料本月到貨,價(jià)款144000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為18720元,以前預(yù)付款200000元,剩余款供貨單位尚未退回
老師,請(qǐng)問(wèn)下我們公司是做國(guó)際貨運(yùn)代理的,適用增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)遞減嗎

